关于广州交通投资集团等会员在中内协举办的2022年内部审计典型实践案例和优秀理论研讨论文评选活动中取得优异成绩的
通 报
穗内审协〔2022〕13号
各会员:
中国内部审计协会公布2022年内部审计典型实践案例和优秀理论研讨论文评审结果揭晓,我会获中国内部审计协会通报表扬,选送的实践案例和理论研讨论文取得优异成绩!现通报如下:
一、广州市内部审计协会获表扬
根据实践案例和理论研讨论文推选活动的组织过程及获奖情况,我会获得中国内部审计协会“作出突出贡献、取得良好成效”通报表扬。
二、广州交通投资集团有限公司案例入选内部审计“典型实践案例”
研究型审计在高速公路建设项目中的应用与实践—以G项目成本控制审计为例(序号80)
广州交通投资集团有限公司
三、广州市公安局、广州地铁集团有限公司论文入选内部审计理论研讨“优秀论文集”
1.新形势下内部审计应对公安机关风险挑战的思考 ——来自广州市公安局内部审计的实践与调研(序号26)
广州市公安局审计处课题组
陈龙井、聂新军、王目平、陈伟波、刘福标、何志静
2.内部审计视角下重大工程项目的风险防范与化解——以广州地铁为例(序号33)
广州地铁集团有限公司
陈桥、袁亮亮、欧敏婷、付亮、曾晓玲
四、广州交通投资集团有限公司论文入选内部审计理论研讨“其他优秀论文”
基于项目后评价的高速公路建设内部审计创新与应用——以G集团S项目为例(序号58)
广州交通投资集团有限公司 暨南大学管理学院
吴文强、李盟盟、何敏燕、罗德泉、石水平
向上述取得优异成绩的会员表示祝贺!向所有热情支持活动的会员表示感谢!我会将继续组织、引导和服务好广大会员,与全市内审机构和内审人员一起,再创我市内部审计工作新佳绩!
附件:1.《中国内部审计协会关于内部审计探索研究型审计实践案例展示活动结果的通报》
2.《中国内部审计协会关于2022年内部审计理论研讨结果通报》
(本通报仅发电子文件)
广州市内部审计协会
2022年12月7日
通报PDF电子件:
附件:1.
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