10月23-25日,广州市内部审计协会举办的“行政事业单位财会监督、内部审计”培训班顺利结束。本次培训旨在加强财会监督最新政策文件学习和贯彻落实,提高财会监督的规范化和法治化水平,提升财会监督和内部审计质效,推动我市行政及事业单位监督体系贯通融合,进一步提升整体监督效能。
本次培训针对行政及事业单位财会监督和内审工作,设置了重大政策落实跟踪审计重点及措施,经济责任审计法规及实务,预算一体化和预算执行审计,行政事业单位内审实务,以及财会监督最新文件解读和工作思路方法等课程,突出针对性和实效性。并精心安排师资,邀请到暨南大学管理学院石水平教授、中山大学正高级会计师丁朝霞老师和广东省教育厅基建财务处廖开锐处长授课,均拥有丰硕的理论研究成果和丰富的实践经验,师资水平高,授课质量强。培训为期三天,吸引了来自全市41个各级行政及事业单位共93位审计负责人和业务骨干报名参加。
石水平对经济责任审计法规政策进行解读,结合典型实务案例,深入分析领导人员经济责任审计的要点难点,提出实施方法和见解建议。还对重大政策落实跟踪审计的特点重点、存在的主要问题以及审计措施进行了精彩分析讲解。
丁朝霞针对预算执行情况审计、行政事业单位审计实务等方面进行展开讲解,穿插丰富的实务案例,着重罗列行政事业单位审计常见问题表现形式及主要定性依据,分析产生问题的根源并提出建议对策及措施。
廖开锐从健全监督体系、提升监督效能展开讲授,对《关于进一步加强财会监督工作的意见》进行了解读与思考,从十一个角度分析巡视巡查、审计、检查发现的问题和风险,并提出针对性的建议。
培训结束后向学员们发放调查问卷进行意见收集,大家积极配合反馈评价,并热情提出意见和建议。本次培训收到大家的高度好评,协会将继续以广大会员跟内审同仁需求为主导,打造优质的内部审计专业学习和交流平台,助力我市内部审计事业实现高质量发展。