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广州市内部审计协会内部审计理论研讨取得新成果

来源:管理员 日期:2023-12-05 浏览量:2968 字号:[ ]

   日前,中国内部审计协会通报了《2023年内部审计理论研讨结果》,广州市内部审计协会组织推荐参评的论文取得佳绩,共有5篇论文入选,其中3篇进入排名的30%,将收录在《中国内部审计协会2023年度理论研讨论文集》,2篇入选“其他论文”。同时,协会组织工作也获中国内部审计协会表扬。

 
入选《中国内部审计协会2023年度理论研讨论文集》名单

内审人才鲲鹏模型——以企业文化为纽带,塑造内审职业精神及专业能力(序号4)

广州越秀集团股份有限公司
李红 林颖 王元 刘楚琪

数智化审计背景下医药企业内部审计人才提升专业胜任能力途径研究——以GZYY企业为例(序号30)

广州南方学院会计学院 张洪浩 何沁蔚
广州医药集团有限公司 程金元

内审部门职业能力建设助力组织高质量发展路径探析——以广州公安“精准画像”式经济责任审计为例研究(序号59)

广州市公安局
王玲 陆细树 仇栋良 李朝加
周亚魁 蔡泽蓉 何志静 石水平
 
入选“其他论文”名单

提升内部审计职业精神和专业能力 推动垃圾焚烧发电行业高质量发展——以永兴股份为例(序号78)

广州环投永兴集团股份有限公司
张洁 蒙艺晶 黎洪宇 冯文仕
中国式现代化视域下内部审计职业精神培育路径研究(序号178)
广州医科大学附属肿瘤医院
刘乐

 

 

向上述取得优异成绩的单位表示祝贺!向所有热情支持协会活动的内审同仁表示感谢!我会将持续促进各内审机构之间的互访互学,坚持引导建立审计实践和理论研究双轮驱动、双向发展、相互促进的发展模式,推动广州市内部审计高质量发展。

 

通报文件下载:
中国内部审计协会关于2023年内部审计理论研讨结果的通报.pdf

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