5月31日,广州市内部审计协会(以下简称“我会”)举办的“审计信息化与大数据审计”培训班顺利结束。本次培训课时为三天,主要内容包括:数字化转型下的大数据审计技术与应用、信息系统审计实务及案例分析、广药集团审计信息化与审计数字化转型应用、广汽集团国有企业数字(智)化审计的探索与实践等。来自37家行政企事业单位的60余名内审领导和工作人员参加了培训。
我会非常重视本次培训工作,精心安排师资,邀请了南京审计大学审计科学研究院副院长钱钢、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司审计合规部部长李克迪作主旨分享,并邀请了广州医药集团有限公司审计部部长程金元、广州汽车集团股份有限公司审计部主管邹峰毅作案例研讨和经验交流。
钱钢阐述了数字治理全方位赋能数字化转型的政策理论背景,分析了新技术手段的具体运用和审计大数据分析技术需要解决的问题,展示了大数据模型库及应用举例,重点介绍国有资产审计模型部分数据管理情况,并基于大数据审计面临的风险,透彻讲解了从数字审计到智能审计的突破及新技术手段在项目中的具体运用。
李克迪分析了信息系统审计划分的面向数据和面向系统两个概念,指出信息系统的控制目标,搭建审计信息系统基础框架的三个维度,结合实务案例深入分析了信息化审计系统架构各节点,指出系统思维和逻辑思维不可割裂的关联性,强调要建立先进的审计思维。
程金元以所在集团实际案例,介绍了从决策应用-业务应用-数字底座三方面搭建审计信息化数字化系统架构,对全集团的风险进行全面综合监控,实现了集团分控数据的互联互通。他还总结了集团审计数字化应用的三大亮点,分享了阶段性推进成果。
邹峰毅从宏观、中观、微观三个方面解析对数字化审计转型的本质理解,表明数据思维是内审人员必须具有的新价值观,从转型背景-核心举措-整体成效详细介绍了广汽集团数智化审计平台实践。
培训期间,学员们积极互动交流,踊跃提出问题,老师们对学员们的具体实务问题进行了答疑解惑。
我会在培训结束后向学员发放了反馈表进行调查研究,学员们热情配合,积极反馈。本次培训赢得学员好评如潮,学员反馈此次培训的指导性非常强,应重视审计的数字化,打通数据孤岛,快速实现审计信息管控自动化和大数据审计高效分析,辅助管理层做出决策,助力组织战略目标的实现。
我会将汇总学员们提交的宝贵意见和建议,研究落实改进,优化提升培训工作质量。我会将继续根据内部审计工作需求及发展动态,精心组织举办各期培训班,敬请广大会员和内审同仁热情关注和大力支持。