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我会常务理事单位广汽集团以研究型审计为引领 推动内部审计成果和理论高质量发展

来源:管理员 日期:2024-02-04 浏览量:1867 字号:[ ]

近年来,我会常务理事单位广汽集团审计部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入开展研究型审计,为集团高质量发展保驾护航。2023年度,广汽集团审计部在信息系统审计、科研课题、数字化审计模型等领域上,分别获得国家工业和信息化部、广东省审计厅、中国信息通信研究院的认可。

一、强化数据安全、服务数字业务健康发展

汽车行业已进入数字化、电动化、网联化、智能化时代,为了提升企业数据安全合规管理能力,保护个人、组织的合法权益,广汽集团审计部在市国资委的指导下,对投资企业开展信息系统审计,并将审计经验和成果形成《企业个人用户数据管理及智能网联产品合规审计实践》案例,参与国家工业和信息化部的2023年移动互联网应用服务能力优秀案例评比活动,经专家评审后,获评优秀案例。

 

 

二、强化理论先行,科研成果赋能实践创新

202311月,广汽集团审计部承担的“运用大数据和人工智能技术促进内部审计数字化转型案例研究”科研课题,获广东省审计厅评审通过,并颁发结项证书。该课题以大数据综合利用为引擎,以智能服务为远景,通过深入研究人工智能算法模型和智能工具在内部审计与风险管理工作中的融合创新应用,构建数智化内部审计综合体系及内部审计数智化成熟度评价模型,为国有企业内部审计数字化转型提供可借鉴的实践参考。

 

 

三、科技强审,数智技术提升审计效能

一直以来,广汽集团审计部牢记习近平总书记提出“科技强审”的要求,积极开展审计数字化转型,通过解决复杂的用数环境,基本形成跨企业、跨领域、多维度的智能化大数据审计模式。其中“基于多源数据融合的汽车生态链全息分析与审计合规模型”项目被中国信息通信研究院评为2023年内部审计数字化转型“领航”案例的审计模型领域优秀案例,相关经验也刊登在中国时代经济出版社出版的《数智领航》和《中国审计》等书籍杂志。

 

 

 

2024年,广汽集团将认真贯彻落实全国审计工作会议精神,持续深入开展研究型审计,围绕持续有效防范化解企业发展领域风险开展审计工作,为实现企业“十四五”规划目标保驾护航。

 来源:广汽集团审计部

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