内部审计实务是所有内部审计理论研究的最终指向,是广大内部审计人员在工作中面对的实际问题。据不完全统计,“十三五”期间,全国审计机关和内审机构累计审计百多万个单位,促进增收节支和挽回经济损失近十万亿元,推动建立健全规章制度5万余项,在这些庞大的数字背后,是一个个生动、鲜活而又让人警醒的审计实务案例,这些案例,反映了广大审计人员为守护政府和企业钱袋子所付出的辛勤劳动,折射出广大审计人员的崇高使命感和责任担当。本期研讨班,是应部分会员和审计网友的要求举办的,旨在通过研讨,讲好审计故事,解剖审计案例,提炼审计方法,弘扬审计精神,服务审计需要。研讨班邀请中山大学产业集团总会计师、审计类硕士研究生导师黄亮老师担任主讲,届时他将精选一批典型而又未公开的审计案例展示在大家面前。广大内审人员通过研讨,定能准确、有效把握审计实务中的一些细节和难点,在以后的审计实务中更好地开展工作。现将研讨班有关事项通知如下:
一、时间、地点:
1.时间:7月28日全天,上午9:00—12:00,下午14:00—17:00;
2.地点:广州市越秀区东风西路156号湖天宾馆。
二、参加研讨人员:
协会会员,各内审机构领导、内审人员、财务人员和有关人员,其他有关单位领导、内审人员、财务人员和有关人员。
三、主讲老师:
黄亮,中山大学产业集团总会计师,高级会计师,会计、审计专业硕士研究生校外导师,参编《案例通略--由内审案例透视审计方法与技巧》等著作,教育部经费监管专家、广东省政府采购评审专家、广东省科技项目评审项目专家。
四、研讨内容:
1.经济责任审计案例剖析;
2.财税审计案例剖析;
3.行政事业审计案例剖析;
4.投资审计案例剖析;
5.企业审计案例剖析。
五、报名方法:
参加研讨人员请于7月27日前通过手机微信“扫一扫”下列报名二维码进入报名页面,按指引填写报名信息并提交。
1.收费标准:非会员1000元/人,会员900元/人,以上费用含研讨费、资料费、文具费、管理费、工作午餐费、下午茶歇等有关费用;
2.收费方式:
(1)微信、支付宝、信用卡支付,可扫描下列二维码缴交(并请备注单位、姓名):
收款单位:广州市内部审计协会
开户银行:建设银行广州市东环支行
账 号:44001491201050473632。
七、其他
1.请谨慎报名、缴费,研讨费一旦缴纳,即使不能参加,也概不退费;
2.湖天宾馆停车位有限,请致电咨询,建议选乘地铁等公交工具前往;
3.研讨人员需按规定佩带口罩,并按宾馆要求接受体温检测、健康码检查等;
4.协会咨询电话020-37367309,小莫18027440757,小张15915827894;
5.更多信息请关注我会官网和微信公众号。
广州市内部审计协会
2021年7月6日