各会员、各有关单位有关人员:
为加强对内部审计工作的指导和监督,建立健全部门和单位对内部管理的领导干部的经济责任审计制度,强化对内部管理的领导干部的管理监督,促进履职尽责和担当作为,2021年底,广东省委审计委员会办公室和省经济责任审计工作联席会议成员单位根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2019〕45号)《关于加强党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计工作的若干措施》(粤办发〔2021〕3号)和《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)等有关规定,制定并联合印发了《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法(试行)》(以下简称《办法》)。
为帮助广大会员和广大审计人员更好掌握、领会《办法》的精神实质,灵活、科学地运用《办法》指导实际工作,我会专门举办一期《办法》解读与研讨班,邀请广东财经大学刘国常教授对《办法》进行剖析解读,面对面地和大家一起进行研究探讨,现将《办法》解读与研讨班有关事项通知如下:
一、参加人员
各会员,各有关单位有关人员。
二、时间、地点
(一)时间:2月28日下午14:30--17:30;
(二)地点:广州湖天宾馆4楼湖南厅(宾馆地址:广州市越秀区东风西路156号)。
三、研讨内容
(一)刘国常教授剖析解读《办法》的主要内容:
1、《办法》出台的背景及必要性;
2、《办法》出台的重要意义;
3、《办法》有哪些亮点;
4、《办法》试行后将给领导干部经济责任审计工作带来什么新变化;
5、怎样认识、如何发挥经济责任审计在审计监督体系中的地位和作用。
(二)刘国常教授现场和大家进行面对面研讨。
四、刘国常教授简介:
刘国常,男,管理学(会计学)博士,广东财经大学智能财会管理学院教授,中国注册会计师(非执业会员),暨南大学管理学院博士生导师,中南财经政法大学会计学院博士生合作导师,广东省内部审计协会会长,广州市审计学会副会长,广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员。曾任广州金控等5家公司独立(外部)董事,现任御银股份独立董事。主要研究方向为“审计理论与审计治理”“内部控制与公司治理”;出版学术专著《注册会计师审计责任问题研究》《国家审计“免疫系统”理论的探索与实践》等5部;主持“审计服务国家治理路径研究”等各类课题10余项;公开发表学术论文80余篇。
五、报名方式:
参加研讨人员请于2月28日10点前通过手机微信“扫一扫”下列报名二维码进入报名页面按指引填写报名信息并提交。
六、收费标准及方式:
(一)收费标准:会员650元/人,非会员700元/人,该费用包括研讨费、资料费(资料含单价98元的《中国内部审计准则 规范 实务指南汇编》和单价25元的《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法(试行)》各1本、研讨课件1份)、文具费、管理费等有关费用;
(二)收费方式:
1、微信、支付宝、信用卡支付,可扫描下列二维码缴交(请备注单位、姓名等信息):
2、银行转账缴交,转账信息如下:
收款单位:广州市内部审计协会
开户银行:建设银行广州市东环支行
账 号:44001491201050473632。
七、其他
(一)参加研讨者,均将获赠我会2021年10月编印的《中国內部审计准则 规范 实务指南汇编》和2022年2月编印的《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法(试行)》各1本;
(二)本期研讨班限制名额50个,先报先录,满50人后报名系统将自行关闭;
(三)湖天宾馆泊车位稀缺,请尽量乘坐公共交通工具前往;
(四)缴费时,请确认是否为我会会员,并确认是否享有了会员优惠;
(五)按防疫要求,请自觉接受酒店体温检测,佩戴口罩;
(六)此件只发电子版,如需纸质版,请与我会工作人员联系索取;
(七)更多信息请前往我会官方网站“http://www.gznsxh.cn/”和微信公众号(扫描下方二维码)查询;
(八)我会咨询电话:020-37367309,联系人:小张,小莫。
广州市内部审计协会
2022年2月14日
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