关于代理中国内部审计协会
征订2022年《中国内部审计》杂志的通知
各会员,各内审机构、内审人员,各有关单位、有关人员:
为方便大家订阅中国内部审计协会(以下简称中内协)主管、主办的《中国内部审计》杂志,受中内协委托,我会代理其接受2022年《中国内部审计》杂志征订工作。现将有关事项通知如下:
一、杂志简介
《中国内部审计》是国内内部审计领域唯一的国家级权威刊物,2014年11月被认定为首批全国学术期刊。创刊20余年来,已成为广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物,成为各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手。《中国内部审计》坚持面向基层、服务实践、宣传内部审计成果、推动内部审计发展的办刊宗旨,宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹,揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径,展示国内外最新的内部审计理论研究成果,交流各级领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法,及时准确传递CIA资格考试等信息。
二、订阅方式
1、回执订阅
填写“附件1:2022年《中国内部审计》订阅回执”,发送至我会电子邮箱进行订阅。
2、其它订阅
如采取其它订阅方式(如中内协线上订阅等)请及时与我会电话或邮件联系。
三、杂志定价
月刊,单期96页,定价19.50元;全年12期,定价234.00元,包邮,邮政小包寄送。
四、银行汇款
收款单位:中国内部审计协会
开户银行:建设银行北京中关村南大街支行
账 号:11001018300053002772
五、注意事项
1、汇款后及时截图通知
订刊汇款支付后请截图发到我会电子邮箱,以便我会与中内协联系跟进办理开票和寄刊。
2.关于“一户多投”的说明
对于由一个单位统一付款,杂志分别投递至其所列多个订阅单位和人员的情况,请另填写“附件2:一户多投信息表”,与订阅回执一起发到我会电子邮箱。
六、订刊服务联系方式
秘书处电话:020-37367309
协会电子邮箱:gzsnsxh@126.com
广州市内部审计协会
2021年11月2日
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