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关于代理中国内部审计协会征订2022年《中国内部审计》杂志的通知

来源:管理员 日期:2021-11-02 浏览量:2834 字号:[ ]

关于代理中国内部审计协会

征订2022年《中国内部审计》杂志的通知

 

各会员,各内审机构、内审人员,各有关单位、有关人员:

为方便大家订阅中国内部审计协会(以下简称中内协)主管、主办的《中国内部审计》杂志,受中内协委托,我会代理其接受2022年《中国内部审计》杂志征订工作。现将有关事项通知如下:

一、杂志简介

《中国内部审计》是国内内部审计领域唯一的国家级权威刊物,2014年11月被认定为首批全国学术期刊。创刊20余年来,已成为广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物,成为各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手。《中国内部审计》坚持面向基层、服务实践、宣传内部审计成果、推动内部审计发展的办刊宗旨,宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹,揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径,展示国内外最新的内部审计理论研究成果,交流各级领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法,及时准确传递CIA资格考试等信息。

二、订阅方式

1、回执订阅

填写附件1:2022中国内部审计订阅回执”,发送至我会电子邮箱进行订阅。

2、其它订阅

采取其它订阅方式(如中内协线上订阅等)及时我会电话或邮件联系。

三、杂志定价

月刊,单期96页,定价19.50元;全年12期,定价234.00元包邮,邮政小包寄送

四、银行汇款

收款单位:中国内部审计协会

开户银行:建设银行北京中关村南大街支行

账  号:11001018300053002772

五、注意事项

1、汇款后及时截图通知

订刊汇款支付后请截图发到我会电子邮箱,以便我会与中内协联系跟进办理开票和寄刊。

2.关于“一户多投”的说明

对于由一个单位统一付款,杂志分别投递至其所列多个订阅单位和人员的情况,请另填写“附件2:一户多投信息表”,与订阅回执一起发到我会电子邮箱。

六、订刊服务联系方式

秘书处电话:020-37367309

协会电子邮箱:gzsnsxh@126.com

 

 

                                                              广州市内部审计协会 

                                                                  2021年11月2日

 

电子版文件下载:

关于代理中国内部审计协会征订2022年《中国内部审计》杂志的通知.pdf (586.9 K)

附件下载:

附件1:2022年《中国内部审计》订阅回执.docx (13.37 K)

附件2:一户多投信息表.xlsx (12.47 K)

 

 

 

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