各会员,各内审机构、内审人员,各有关单位、有关人员:
为进一步提升医疗卫生系统内部审计相关管理人员专业水平,提高医院投资管控、资产管理等主要风险防范能力,帮助建设和优化内部控制体系,实现全面预算全流程管控,充分发挥内部审计工作作用,促进医疗卫生事业安全健康发展,我会决定与普华永道联合举办“医疗卫生系统内部审计专题公益讲座”。由普华永道2位高级经理作主旨演讲,结合案例分析,并开展提问交流互动,内容全面丰富,具有很强的针对性、指导性和实用性,请各单位积极选派人员参加。现将有关本次活动事项通知如下:
一、报名对象
各会员,各医疗卫生机关事业单位内审机构领导、内审骨干,其他有关单位内审机构领导、内审骨干。
二、活动时间及地点
1.时间:9月18日星期六上午9:00-11:30(因中秋节放假,当日调整为工作日);
2.地点:广州市天河区珠江西路10号高德置地广场夏F1层普华永道中心18楼。
三、讲座内容
1.医院重大投资管控,典型项目分析风险点、审计方法与常见问题
2.医院资产管理,包括固定资产、设备使用管理。结合招采、验收、使用、记账、报废全生命周期管理
3.医院科研项目管控及成果管理,科研项目经费管控和常见审计案例
4.如何借助信息化提升医院耗材管理
5.医院审计大数据探讨、应用领域和案例分享
中场休息
6.公立医院内部控制体系建设及优化
7.公立医院运营管理及全面预算管理关系探讨
四、主讲老师
1.李启俊,普华永道国企业务组高级经理,国际内部审计师协会 (IIA) 会员,注册内部审计师(CIA)资格,拥有超过15年管理咨询服务经验和10年的内审实物实战经验,专注于医疗审计、内控建设、财政资金审计、政府投资项目审计等,是普华永道企业内部审计、风险管理、内部控制讲师,曾经为普华永道财务学院、地方国资委及超过40家央企国企提供课程培训,广受好评;
2.雷蕾,普华永道高级经理,国际内部审计师协会 (IIA)、英国特许会计师公会(ACCA)会员,注册内部审计师(CIA)、内部控制自我评估(CCSA)资格,拥有超过15年咨询管理服务经验,专注于为医疗大健康领域客户提供流程优化、组织治理、风险管理、内部审计及合规咨询服务,曾为多家医院、医药、医疗器械、生物科技企业提供相关服务和培训。
五、报名方式:
参训人员请于9月17日前通过手机微信“扫一扫”下列报名二维码进入报名页面,并按指引填写报名信息后提交。
六、其他
1.本次活动免收费用,因名额有限,请尽快报名以保证您能顺利参加。
2.请按防疫要求,接受举办方体温检测,全程佩戴口罩。
3.咨询电话:020-37367309,联系人:小张,小莫。
(此通知只发电子件)
普华永道商务咨询公司
广州市内部审计协会(代章)
2021年9月6日
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