广州市内部审计协会关于征订
2023年《中国内部审计》杂志的通知
各会员,各内审机构、内审人员,各有关单位、有关人员:
为方便大家订阅中国内部审计协会(以下简称中内协)主管、主办的《中国内部审计》杂志,广州市内部审计协会(以下简称协会)将继续开展 2023年《中国内部审计》杂志征订发行工作,请各会员和有关单位有关人员予以支持。现就有关征订具体事项通知如下:
一、杂志简介
《中国内部审计》是国内内部审计领域唯一的国家级权威刊物,2014年11月被认定为首批全国学术期刊,创刊20余年来,已成为广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物。《中国内部审计》坚持面向基层、服务实践、宣传内部审计成果、推动内部审计发展的办刊宗旨,宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹,揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径,展示国内外最新的内部审计理论研究成果,交流各级领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法,及时准确传递CIA资格考试等信息,以及其他与内部审计相关的信息。
二、订阅方式
填写附件1“2023年《中国内部审计》订阅回执”,于2022年11月30日前将电子版发送至协会邮箱gzsnsxh@126.com进行订阅。
三、杂志定价
月刊,单期96页,定价19.50元;全年12期,定价234.00元(包邮),邮发代号:80-485。
四、注意事项
1.为保证各订阅单位能够及时收刊,请务必认真填写《2023年<中国内部审计>订阅回执》,确保信息准确无误。
2.各订阅单位在收到中内协开具的普票(电子版)或专票(纸质版)后,请务必在2周内向中内协账户完成汇款,如有特殊情况不能及时汇款,请与协会秘书处联系。
3.银行汇款信息
收款单位:中国内部审计协会
开户银行:建设银行北京中关村南大街支行
账 号:11001018300053002772
4.关于“一户多投”的说明
对于由一个单位统一付款,发票和杂志分开投递者的情况,请填写附件2《一户多投表格》,将电子版发送协会邮箱gzsnsxh@126.com,以便后期开票和寄刊。
5.协会订刊服务联系方式
联系电话:020-37367309
电子邮箱:gzsnsxh@126.com
附件1:《2023年<中国内部审计>订阅回执》
附件2:《一户多投表格》
广州市内部审计协会
2022年9月9日
通知PDF电子件:
附件1:
附件2: