关于组织广州市2023年内部审计理论研讨的通知
穗内审协〔2023〕3号
各会员单位:
为了加强内部审计理论研究和实践总结,促进理论与实务相结合,推动广州市内部审计创新发展,根据《中国内部审计协会2023年内部审计理论研讨活动实施方案》的要求,广州市内部审计协会(以下简称“协会”)结合2023年的工作计划,决定开展广州市2023年内部审计理论研讨活动,欢迎各会员单位积极踊跃参与本次理论研讨活动。协会将根据会员单位报送论文的情况,组织专家进行论文写作辅导、评选,对评选出的一、二、三等奖及优秀奖编辑成册,并为获奖作者颁发荣誉证书,其获奖的论文除在协会网站、微信公众号上进行刊登外,将根据中国内部审计协会数量要求择优报送给中国内部审计协会参加全国评选。
具体事宜请直接与广州市内部审计协会秘书处联系。
联系方式:郭曦淼 020-37367309 15920965236(同微信)。
附件:1.中国内部审计协会2023年内部审计理论研讨实施方案
2.理论研讨论文申报表
广州市内部审计协会
2023年4月4日
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