穗内审协〔2020〕7号
各会员,各内审机构、内审人员,各有关单位、有关人员:
为进一步提高我会的咨询、服务、管理质量,根据《广州市内部审计协会专家委员会管理办法》(穗内审协〔2019〕17号)的要求,我会决定成立广州市内部审计协会专家委员会。该会将集协会咨询顾问、质量检查、学术研究等职能于一体,指导协会承接、举办的培训、咨询、评审、检查等工作的开展,提高协会决策的专业化、科学化水平。现将名单公布如下:
一、主任(1名):
谭劲松 中山大学现代会计与财务研究中心主任
二、副主任(2名,按姓氏笔画为序,下同):
卫建国 中山大学南方学院会计学院执行院长
毛 娟 中国南方航空集团(股份)公司审计部总经理
三、委员(16名):
刘 华:广东技术师范大学审计系主任
刘苑华:广州工程总承包集团有限公司审计室主任
李 阁:广州医科大学附属肿瘤医院审计科负责人
李龙涛:广东鸿特信息咨询有限公司审计监察中心总监
李克迪:东风汽车有限公司东风日产乘用车公司审计部部长
余构平:广州银粤会计师事务所所长
宋经纬:普华永道商务咨询(上海)有限公司广州分公司合伙人
张士斌:广州环保投资集团有限公司审计部部长
陈 惠:广州港集团有限公司审计部部长
陈慧明:广州轻工工贸集团有限公司审计部部长
林 源:中山大学新华学院会计学院常务副院长
钟桂源:广州谨效税务师事务所有限公司总经理
袁亮亮:广州地铁集团有限公司审计部部长
高燕珠:广州医药集团有限公司审计部部长
蔡江卫:广州产业投资基金管理有限公司审计稽核部总经理
蔡奕栋:广州银行股份有限公司审计部IT审计室经理
此通知。
(本通知只发电子文档)
穗内审协〔2020〕7号 广州市内部审计协会关于成立专家委员会的通知.pdf
广州市内部审计协会
2020年4月3日