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关于代理中国内部审计协会征订2021年《中国内部审计》杂志通知

来源:管理员 日期:2020-10-13 浏览量:2826 字号:[ ]

各会员,各内审机构、内审人员,各有关单位、有关人员:

为方便大家订阅中国内部审计协会(以下简称中内协)主管、主办的《中国内部审计》杂志,受中内协委托,我会代理其接受2021年《中国内部审计》杂志征订工作。现将有关事项通知如下:

一、杂志简介

《中国内部审计》是国内内部审计领域唯一的国家级权威刊物,坚持面向基层、服务实践、宣传内部审计成果、推动内部审计发展的办刊宗旨,宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹,揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径,展示国内外最新的内部审计理论研究成果,交流各级领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法,及时准确传递CIA资格考试等信息。

二、订阅方式

1、回执订阅

填写附件1“2021年《中国内部审计》订阅回执”,通过电子邮件方式将订阅回执电子版发送至电子邮箱gzsnsxh@126.com进行订阅。

2、其它订阅

如有其它订阅方式请与我们电话或邮件联系。

三、杂志定价

月刊,单期96页,定价19.50元;全年12期,定价234.00元(含邮资)

四、注意事项

1、银行汇款信息

收款单位:中国内部审计协会

开户银行:建设银行北京中关村南大街支行

账  号:11001018300053002772

2.关于“一户多投”的说明

对于由一个单位统一付款,发票和杂志分开投递者的情况,请填写附件2“一户多投表格”,发到gzsnsxh@126.com,以便后期开票和寄刊。

3.订刊服务联系方式

   话:020-37367309

电子邮箱:gzsnsxh@126.com

 

 

关于代理中国内部审计协会征订2021年《中国内部审计》杂志通知.pdf

附件1:2021年《中国内部审计》订阅回执.docx

附件2:一户多投信息表.xlsx

 

 

 

广州市内部审计协会

2020年10月13日

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