广东省审计厅关于2024至2025年度重点科研课题立项的通知
2024-09-03关于组织广州市2024年内部审计理论研讨的通知
2024-04-22审计署关于发布2024至2025年度公开招标重点科研课题的通知
2024-02-27广州市内部审计协会内部审计理论研讨取得新成果
2023-12-05国央企党委书记、董事长、总经理权责清单
2023-09-06领导干部履行经济责任重点风险防范清单
2023-09-06【简讯】中山大学开讲“中国审计四十年:我国审计制度建立到审计管理体制改革”
2023-06-16【经验分享】守正创新、增效赋能,越秀集团开启审计工作发展新征程
2023-06-01【经验分享】广州地铁内部审计做好新时代新征程审计工作
2023-05-29【经验分享】广药集团内部审计开启数智化审计,助力高质量发展
2023-05-26【经验分享】广州港集团以风险为导向实施审计监督,护航企业高质量发展
2023-05-19【 经验分享 】广汽集团内部审计启新程拓新局
2023-05-09行政事业单位内审工作现状及对策探析
2022-05-10广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2022年度课题指南
2022-01-14关于“十四五”时期政策落实跟踪审计的思考
2021-12-24[专家谈审计法]刘长春:强化自身建设 打造过硬队伍
2021-11-10审计署办公厅关于2020至2021年度内部审计科研课题立项的通知
2021-08-30内部审计十法
2021-08-17中国内部审计协会发布2020至2021年度内部审计科研课题招标的通知
2021-04-23中国内部审计协会 审计署内部审计指导监督司联合发布2019至2020年度内部审计科研课题招标的通知
2019-03-06